:
Oleh MC KAB BENGKULU SELATAN, Kamis, 22 November 2018 | 08:26 WIB - Redaktur: Juli - 392
Bengkulu Selatan, InfoPublik - Plt Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka pengambilan keputusan bersama terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2019, Rabu (21/11/2018).
Dalam sambutannya Gusnan berharap, melalui KUA PPAS yang telah disepakati bersama ini dapat segera diaplikasikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam mengimplementasikan program dan kegiatan pada tahun 2019 mendatang.
"Selanjutnya, KUA PPAS yang telah disepakati bersama legislatif dan eksekutif ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019," katanya.
Plt Bupati juga meminta kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bengkulu Selatan agar senantiasa proaktif dan responsif dalam mengikuti pembahasan tahapan-tahapan penyusunan RAPBD 2019 sehingga bisa selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah berperan dan memberikan kontribusi dan berpartisipasi aktif terhadap seluruh proses penyusunan KUA PPAS ini,” pungkas Gusnan.
Adapun estimasi struktur RAPBD Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah disepakati bersama dengan DPRD adalah sebagai berikut :
PENDAPATAN 1.021.575.863.800
Dengan rincian sebagai berikut :
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp55.800.016.800
Pajak Daerah : Rp8.309490.000
– Retribusi Daerah : Rp2.529.612.900
– Hasil Pengelolaah Kekayaan daerah yang dipisahkan : Rp3.428.172.000
– Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah : Rp41.532.741.900
Dana Perimbangan : Rp813.787.904.000
– Dana bagi hasil pajak/bukan pajak : Rp15.883.433.000
– Dana Alokasi Umum : Rp574.689.745.000
– Dana Alokasi Khusus : Rp223.214.726.000
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah Rp151.987.943.000
– Hibah dari pemerintah : Rp22.569.400.000
– Dana bagi hasil pajak propinsi dan lainnya : Rp 19.604.482.000
– Dana Penyesuaian dan otonomi khusus : 109.814.061.000
BELANJA
Belanja Tidak Langsung Rp608.868.447.220
– Belanja pegawai : Rp429.258.740.920
– Belanja hibah : Rp6.550.000.000
– Belanja Bantuan Sosial : Rp200.000.000
– Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi
Kabupaten Kota/Pemerintah desa : Rp171.859706.300
– Belanja Tidak Terduga : Rp1.000.000.000
Belanja Langsung : Rp437.261.678.180
Program dan Kegiatan : Rp437.261.678.180
Defisit (Rp24.554.261.600)
PEMBIAYAAN DAERAH
Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp25.054.261.600
Sisa lebih perhitungan tahun lalu Rp25.054.261.600
Pengeluaran pembiayaan daerah Rp500.000.000
Penyertaan Modal Rp500.000.000
Pembiayaan Netto 24.554.261.600
Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan. (MC Kominfo/Ap)